审计经理/主管
武汉灏天科技有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:通信/电信运营、增值服务 互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期:2014-06-04
- 工作地点:武汉
- 招聘人数:若干
- 工作经验:三年以上
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:审计经理/主管 审计专员/助理
职位描述
职位描述:
职位描述:
1、在公司的领导下,协助建立健全内部审计指导方针、工作原则、业务规范和运作流程;
2、协助计划并执行公司的各类内部审计工作,各类内部管理巡查、调查与业务稽核工作,对业务事项进行详细分析,并提出合理化建议;
3、对公司总部及分公司的财务收支、经营预算、经济合同、财务制度执行及其有关经济活动进行审计;
4、能够处理各种突发事件、举报事件、违规事件和申诉事件;
5、了解公司各部门的工作流程、业务情况和人员安排,在监审过程中发现问题并提出整改和管理建议;
6、参与、实施公司重大经济活动事项的专项审计或审计调查;
7、独立编写有关审计报告,真实反映被审计单位/个人情况,实事求是、客观公正地评价和提出审计建议;
8、协助外部审计机构对公司的审计工作;
任职资格:
1、男性年龄28岁-45岁;女性年龄28岁~40岁。
2、财务、审计及相关专业大学本科及以上学历;
3、中级职称,有国家承认的相关从业资格证书;
4、具备5年以上大中型企业集团、公司内部审计、内部费用控制审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验;2年以上团队管理经验;熟悉《审计法》、《会计法》、《行政监察法》、《合同法》、《企业法》等相关法律知
识;
5、具备制定审计相关政策、撰写审计报告和综合分析能力;
6、有良好的沟通、组织和协调能力,敏锐的洞察力,较强的分析判断能力,责任心强。
7、有良好的敬业精神和团队协作意识,身体健康,吃苦耐劳,能适应出差。
职位描述:
1、在公司的领导下,协助建立健全内部审计指导方针、工作原则、业务规范和运作流程;
2、协助计划并执行公司的各类内部审计工作,各类内部管理巡查、调查与业务稽核工作,对业务事项进行详细分析,并提出合理化建议;
3、对公司总部及分公司的财务收支、经营预算、经济合同、财务制度执行及其有关经济活动进行审计;
4、能够处理各种突发事件、举报事件、违规事件和申诉事件;
5、了解公司各部门的工作流程、业务情况和人员安排,在监审过程中发现问题并提出整改和管理建议;
6、参与、实施公司重大经济活动事项的专项审计或审计调查;
7、独立编写有关审计报告,真实反映被审计单位/个人情况,实事求是、客观公正地评价和提出审计建议;
8、协助外部审计机构对公司的审计工作;
任职资格:
1、男性年龄28岁-45岁;女性年龄28岁~40岁。
2、财务、审计及相关专业大学本科及以上学历;
3、中级职称,有国家承认的相关从业资格证书;
4、具备5年以上大中型企业集团、公司内部审计、内部费用控制审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验;2年以上团队管理经验;熟悉《审计法》、《会计法》、《行政监察法》、《合同法》、《企业法》等相关法律知
识;
5、具备制定审计相关政策、撰写审计报告和综合分析能力;
6、有良好的沟通、组织和协调能力,敏锐的洞察力,较强的分析判断能力,责任心强。
7、有良好的敬业精神和团队协作意识,身体健康,吃苦耐劳,能适应出差。
公司介绍
武汉灏天科技有限公司是专业从事SP增值业务以及3G流媒体的多媒体公司,与移动、联通、电信等各大运营商建立良好的长期战略合作伙伴关系。主营手机流媒体广告、WAP、移动电子商务、手机报、手机视频等多项业务,并与房地产企业、百货商超为主的各类企业进行了广泛合作。