监察审计部经理
上海杨浦滨江投资开发有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:国企
- 公司行业:房地产
职位信息
- 发布日期:2016-10-17
- 工作地点:上海-杨浦区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:10年以上经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:15000-19999/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
一、职位信息:
1、负责制定和完善监察审计工作的各项规章制度;
2、负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计;
3、负责企业风险的评价与改善,对内部控制机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
4、负责对企业资产的安全和完整进行审查;
5、负责专项审查、离职审查及涉及被举报的任何措施行为和渎职事件进行调查;
6、负责对财务报告的真实性、合规性进行监督与核实;
7、配合政府审计机关或社会审计组织对公司及其子公司进行的年度会计报表审计、经济责任审计以及其他专项审计;
8、负责审计人员培训、考核评估与审计团队建设;
9、参与战略税务筹划,审计信息化系统建设维护;
10、负责落实上级下达的相关事务;
11、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,具有审计师中级及以上职称,有注册审计师、注册会计师等资格者优先考虑。
2、八年以上从事财务管理、财务审计的工作经验,具有五年以上财务、审计部经理的管理经验。在机关、大型企事业单位从事财务审计工作,或在知名会计师事务所从事专项审计者优先考虑。
3、对集团化管理、规范性统一、团队执行力与时效性有实际有效经验,财务综合能力平衡。
4、良好的逻辑思维能力和观察分析能力;良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;团队管理优秀。
5、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,责任心强。
6、年龄45岁以下,中共党员优先。
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一、职位信息:
1、负责制定和完善监察审计工作的各项规章制度;
2、负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计;
3、负责企业风险的评价与改善,对内部控制机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
4、负责对企业资产的安全和完整进行审查;
5、负责专项审查、离职审查及涉及被举报的任何措施行为和渎职事件进行调查;
6、负责对财务报告的真实性、合规性进行监督与核实;
7、配合政府审计机关或社会审计组织对公司及其子公司进行的年度会计报表审计、经济责任审计以及其他专项审计;
8、负责审计人员培训、考核评估与审计团队建设;
9、参与战略税务筹划,审计信息化系统建设维护;
10、负责落实上级下达的相关事务;
11、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,具有审计师中级及以上职称,有注册审计师、注册会计师等资格者优先考虑。
2、八年以上从事财务管理、财务审计的工作经验,具有五年以上财务、审计部经理的管理经验。在机关、大型企事业单位从事财务审计工作,或在知名会计师事务所从事专项审计者优先考虑。
3、对集团化管理、规范性统一、团队执行力与时效性有实际有效经验,财务综合能力平衡。
4、良好的逻辑思维能力和观察分析能力;良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;团队管理优秀。
5、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,责任心强。
6、年龄45岁以下,中共党员优先。
职能类别: 审计经理/主管
公司介绍
上海杨浦滨江投资开发有限公司是区属国资系统骨干企业,主要负责上海市黄浦江两岸杨浦区域开发建设,是集城市开发建设、产业投资运营的城市综合运营商。公司主营业务为房地产开发、城市建设与运营、产业投资与运营,依托金融平台、智慧平台,形成产城融合、产融结合的发展格局。公司致力于建设开放共享的世界级滨水岸线,打造具有全球影响力的“滨江国际创新带”。
联系方式
- 公司地址:上班地址:上海市杨浦区许昌路1296号