财务内审员
上海铧聆投资管理有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-04-30
- 工作地点:上海-浦东新区
- 招聘人数:若干
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:审计专员/助理
职位描述
岗位职责:
1. 负责监督公司财务内控制度执行,确定重点领域、关键环节和主要内容;
2. 负责对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的各类风险。
3. 负责根据公司业务发展需要,优化公司财务内控流程、政策、方法及执行标准;
4. 负责根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
5. 负责起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;
6. 负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8. 负责审计资料合档案的归档、保管和保密。
任职要求:
1.三年以上公司财务管理经验或内审经验;
2. 会计、财务或相关专业专科及以上学历,助理会计师及以上职称;
3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
4. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
5. 具备会计师或注册会计师、注册税务师职称者优先。
1. 负责监督公司财务内控制度执行,确定重点领域、关键环节和主要内容;
2. 负责对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的各类风险。
3. 负责根据公司业务发展需要,优化公司财务内控流程、政策、方法及执行标准;
4. 负责根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
5. 负责起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;
6. 负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8. 负责审计资料合档案的归档、保管和保密。
任职要求:
1.三年以上公司财务管理经验或内审经验;
2. 会计、财务或相关专业专科及以上学历,助理会计师及以上职称;
3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
4. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
5. 具备会计师或注册会计师、注册税务师职称者优先。
公司介绍
上海铧聆投资管理有限公司是一家资产质量优异,拥有精干的营销队伍及专业的后勤保障团队的跨行业,跨区域,多格局的对外投资管理公司。我公司致力于建设可长期发展的、可持续经营的新兴产业,目前公司涉足的产业投资领域包括商业地产,国际国内贸易,金融行业,新技术新材料研发及生产等。公司本着“诚实守信、勤勉尽责”的原则,以价值最大化为向导,内谋团队合作、外求企业发展,与各界同仁共荣分享成长的价值,打造双赢的局面。
在此,让我们再次衷心感谢您对铧聆投资管理公司的热情关注与支持。我公司非常重视人才的引进和培养,热诚欢迎志同道合的您前来加盟。
在此,让我们再次衷心感谢您对铧聆投资管理公司的热情关注与支持。我公司非常重视人才的引进和培养,热诚欢迎志同道合的您前来加盟。
联系方式
- 联系人:许小姐