内控经理(J10558)
维信现贷上海分部
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-06-20
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:1人
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:审计经理/主管 审计专员/助理
职位描述
职位描述:
工作职责
1、协助内控负责人建立集团的内控模式与实施机制,制定各相关部门的内控计划并负责具体执行;
2、根据内部审计计划开展审计工作,包括各IT系统架构合理性、各项目产品合规性、系统缺陷检查、内外部沟通协作等,提出具体审计发现、风险或影响和建议,形成正式的审计报告,并负责审计问题的后续追踪;
3、负责公司核心IT及流程管理体系内控的建设及优化,指导和督促各业务单位内控的实施;
4、编制发布内控合规报告,通告阶段性工作情况,揭示重大操作风险,提出改进措施供管理层决策;
5、与外部审计机构加强联系,熟悉行业动态和政策,并依照监管要求更新内控管控机制;
6、开展内控合规培训工作。
任职资格
1、全日制本科以及上,审计或计算机相关专业优先考虑;
2、具备5年及以上的审计工作经验,具备财务审计、内控评估、专项审计等项目实施经验,对审计程序有较全面认识;
3、熟悉审计方法论,擅长数据分析和逻辑思维,独立思考,对流程和数据敏感;
4、具备较强的团队协作能力,正直守信、职业道德记录良好;
5、自我驱动,结果导向,能承受工作压力。
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工作职责
1、协助内控负责人建立集团的内控模式与实施机制,制定各相关部门的内控计划并负责具体执行;
2、根据内部审计计划开展审计工作,包括各IT系统架构合理性、各项目产品合规性、系统缺陷检查、内外部沟通协作等,提出具体审计发现、风险或影响和建议,形成正式的审计报告,并负责审计问题的后续追踪;
3、负责公司核心IT及流程管理体系内控的建设及优化,指导和督促各业务单位内控的实施;
4、编制发布内控合规报告,通告阶段性工作情况,揭示重大操作风险,提出改进措施供管理层决策;
5、与外部审计机构加强联系,熟悉行业动态和政策,并依照监管要求更新内控管控机制;
6、开展内控合规培训工作。
任职资格
1、全日制本科以及上,审计或计算机相关专业优先考虑;
2、具备5年及以上的审计工作经验,具备财务审计、内控评估、专项审计等项目实施经验,对审计程序有较全面认识;
3、熟悉审计方法论,擅长数据分析和逻辑思维,独立思考,对流程和数据敏感;
4、具备较强的团队协作能力,正直守信、职业道德记录良好;
5、自我驱动,结果导向,能承受工作压力。
职能类别: 审计经理/主管 审计专员/助理
关键字: 内控?审计
公司介绍
维信金科,上海市高新技术企业,拥有十二年中国内地消费金融服务经验,是科技驱动的智能消费金融服务提供商。 目前在中国拥有包括(互联网)小额贷款、融资担保、融资租赁、金融服务等在内的多家子(分)公司及业务分部。 维信在上海设立跨国公司地区总部,并在上海、成都、苏州等地设立了风险控制中心、大数据中心、信息技术中心、客户服务中心及财务中心等,通过自主研发的蜂鸟大数据平台和智能信贷机器人,为全国用户提供触手可及的智能金融服务。
http://www.vcredit.com/
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联系方式
- 公司地址:地址:span四川北路1666号