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集团审计内控中心高级经理/副总监

广州后知后觉信息咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2020-10-14
  • 工作地点:广州
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:10年以上经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:20-30万/年
  • 职位类别:审计经理/主管  风险管理/控制

职位描述

一、岗位职责:

1.  建立集团审计管理基础体系:制定并执行集团审计的管理制度、流程,对集团财务管理、内部规章制度和流程、各子公司管理等提出审计建议;

2.  主持和组织编制年度、专项、专案的审计计划和审计方案,并执行落实;

3.  定期组织、主持开展集团审计工作,定期对业务部门各项工作进行合法性、合规性、风险控制检查,发现控制弱点和漏洞,提出有效的控制建议并监督整改;

4.  按照审计计划和方案,组织、实施和开展以经济、业务风险控制、业务流程为主的内部审计,发现漏洞、薄弱点和风险点,提出有效的处理意见和改善建议,并监督整改;

5.  实施内部审计工作,组织、完成和审核内部审计报告,及时汇报和反馈,并执行审计后期跟进及监控改善进度;

6.  定期复核公司财务、审批、运营等重要流程,查处滥用职权、违反规章制度等情况,完善公司内控制度、促进业务和工作流程等,提高内部管理水平和公司经营效率;

7.  负责公司投诉举报程序,记录员工、客户以及供应商发现的舞弊或违反公司行为守则等可疑情况,并根据该程序对投诉事件展开审计调查,进行员工投诉处理及舞弊举报事件的调查和处理;

8.  协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;

9.  完成上级领导安排的其他工作任务。


二、任职要求:

1.  全日制本科及以上学历,审计、财务等相关专业,持有中级会计师级别及以上,年龄60岁以下;

2.  10年及以上审计工作经验,3年及以上公司内部审计管理经验;

3.  熟悉风险管理和内部审计相关知识,了解企业审计运作规范和流程,可独立完成内部审计和调查工作;

4.  具有较强的风控意识,具有较强的组织协调能力,责任心强、廉洁自律、工作细心、思维严谨,有良好的职业素养和信誉;

5.  熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

6.  拥有CPA等相关证书或曾从事政府部门、国企和事业单位相关内审经验者优先

7.  本岗位需偶尔出差。


团队概况:

集团审计内控中心隶属集团二级部门,为新成立部门(以往的审计偏向财务审计,法务为外部法律顾问)。目前下设法务组和内部审计两个小组,编制4人,目前在职1人,法务经理,侧重做法务相关对接工作和工程造价审核。


公司介绍

员工圈-基于SAAS技术的员工社群


这里

有资深的劳动专家顾问为您解答各种劳动问题;

有一群志同道合的小伙伴;

有一个神秘的小树洞;

有一个可以提问的劳动咨询公众号

......

   广州后知后觉信息咨询有限公司成立于2016年,一直专注劳动法普、推广和咨询,通过实用的案例分析、精彩的线上课堂,还有专家顾问解答各种劳动问题,致力帮助众多公司及广大员工认识和理解劳动法。
   2017年基于SAAS技术,公司研发出系列劳动法产品及工具,“员圈”公众号得到广大员工及企业的喜爱和认可。
   

联系方式

  • 公司地址:广州市海珠区滨江中路308号广州海运大厦21楼 (邮编:510000)